Как сформировать «нулевую» декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

Подача «нулевой» декларации 3-НДФЛ поможет избежать штрафа за несвоевременную подачу декларации

1. Войдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru и выберите раздел «Доходы» — «Декларации»:

2. В правом углу нажмите на «Подать декларацию» — «Подать декларацию 3-НДФЛ» — «Заполнить декларацию онлайн»:

❗️ Пожалуйста, удостоверьтесь, что ваши паспортные и адрес регистрации актуальны. Для этого кликнете на свои ФИО, расположенные в верхней части экрана.
☝️ Обратите внимание: если у вас нет ключа электронной подписи, на этом шаге вам будет предложено его оформить. Пошаговую инструкцию вы найдете здесь

3. Выберите отчетный год и ответьте на два вопроса:

О подаче первичной декларации — оставьте галочку.
О налоговом резидентстве:

  • Если вы находитесь на территории России более 183 дней в течение отчетного (календарного) года, то вы являетесь резидентом — оставьте галочку.
  • Если вы находитесь на территории России менее 183 дней в течение отчетного (календарного) года — уберите галочку.
☝️ Рекомендуем указать контактный номер телефона, чтобы инспектор при необходимости мог с вами связаться.

4. Для перехода на следующий шаг нажмите «Далее».
5. В разделе «Доходы» выберите вкладку «За пределами РФ», а затем нажмите кнопку «Добавить источник дохода»:

6. Выберите любую сделку с ценной бумагой из отчета брокера и внесите следующие данные о ней на странице:

  • В поле «Наименование» укажите название компании-эмитента.
  • В поле «Страна источника выплаты» введите название страны нахождения источника дохода/код (по ЦБ — это страна эмитента, например 840 — США) или воспользуйтесь выпадающим списком.
  • В поле «Страна зачисления выплаты» введите название страны зачисления дохода/код (это страна регистрации брокера, например 840 — США) или воспользуйтесь выпадающим списком и нажмите «Добавить».
  • В поле «Код дохода» укажите код 1530.
  • В поле «Сумма дохода в валюте» укажите 1.
  • «Предоставить налоговый вычет» — выберите 201 Расх. по оп. ЦБ ООР и укажите «Сумму вычета (расхода)» - 0.
  • В поле «Дата получения дохода» укажите фактическую дату получения дохода.

7. В разделе «Сведения о валюте дохода» укажите валюту совершения сделок или воспользуйтесь выпадающим списком.
Для автоматического определения курса проставьте галочку в чек-боксе «Определить курс автоматически». В этом случае сумма дохода в рублях будет автоматически определена и отражена в поле «Сумма дохода в рублях по курсу ЦБ».

8. Перейдите на следующую страницу, нажав кнопку «Далее».
9. Оставьте поля для отметки пустыми и нажмите «Далее»:

10. На следующей странице нажмите «Далее»:

11. При переходе на следующую страницу появится окошко. Нажмите «Продолжить».

12. Вверху страницы вы найдете суммы к возврату и оплате налога, а также подробные пояснения по их формированию.
13. Для просмотра декларации в нужном вам формате нажмите на соответствующую иконку: PDF или XML.
14. Введите пароль к сертификату электронной подписи и нажмите «Отправить».